Шрифт: Arial Times
Размер: A A A
Кернинг: абв абв абв
Цвета: Ц Ц Ц Ц
МО «Валковский сельский Совет»
Официальный портал органа местного самоуправления Нижегородской области
Ссылки
ГосуслугиЗаконодательное собрание
Администрация Нижнего НовгородаГородская дума Нижнего Новгорода
Правительство Нижегородской областиПолпред президента в ПФО
Документы

О внесении изменений решение сельского Совета №76 от27.12.2016 «О бюджете Валковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области на 2017год»

 

 

         

 

 


Сельский Совет

Валковского сельсовета

                        Лысковского муниципального района

Нижегородской области

 Р Е Ш Е Н И Е

 

       10.02.2017                                                                                                          № 79

       О внесении изменений решение сельского Совета №76 от27.12.2016 «О бюджете Валковского сельсовета

Лысковского муниципального района

Нижегородской области на 2017год»

 

                                                                             

          В соответствии с  Федеральным  законом   от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Валковского сельсовета Лысковского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Валковском сельсовете Лысковского муниципального района,утвержденное решением Валковского сельсовета от 28.06.2016г. №57

 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1.Внести изменения в решение сельского Совета №76 от 27.12.2016 «О бюджете Валковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области на 2017 год»

а).Статью 1 изложить в следующей редакции:

1) общий объем доходов в сумме  12377,1тыс. рублей;

           2) общий объём расходов в сумме          13284,941     тыс. рублей.

           3) размер дефицита        в сумме           907,841    тыс. рублей.

           б).Статья 6

           изложить в следующей редакции  приложение №3

            в)Статья 7

           пункт 1: распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год изложить в следующей редакции в приложение № 4

 

          пункт 2: ведомственную структуру расходов бюджета изложить в следующей редакции в приложение 5;

         2.Настоящее решение обнародовать на официальном сайте и информационном стенде

 

Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.

 

 

Глава местного самоуправления

Валковского сельсовета                                                                           Д.Ю.Ершов                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к решению сессии 

«О внесении изменений в решение №76

 от27.12.2016

«О бюджете Валковского сельсовета

Лысковского муниципального района

Нижегородской области на 2017год»

№79       от 10.02.2017г.

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Валковского сельсовета

 

Код бюджетной классификации

Наименование источника

Сумма,

тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 12 377,1

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

- 12 377,1

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

- 12 377,1

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

- 12 377,1

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

13284,941

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

13284,941

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

13284,941

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

13284,941

Итого

Источники финансирования дефицита бюджета

907841

 

 

 

 

Приложение №4

 

к решению сессии «О внесении изменений в решение №76 от27.12.2016"О бюджете

Валковского сельсовета на 2017 год"»

 

№79        от 10.02.2017г.

Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Валковского сельсовета на 2017 год

 

 

 

 

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма тыс. руб.

Целевая статья расходов

Вид расходов

 

 

 

13284,941

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"

80 0 00 00000

000

7445,041

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности"

80 1 00 00000

000

2233,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

80 1 01 00000

000

40,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

80 1 01 25060

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 1 01 25060

200

0,0

Обеспечение пожарной безопасности

80 1 02 00000

000

2193,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

80 1 02 00590

000

2193,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

80 1 02 00590

100

1611,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 1 02 00590

200

582,0

Иные бюджетные ассигнования

80 1 02 00590

800

0,0

Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования"

80 3 00 00000

000

3665,497

Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

80 3 01 00000

000

1840,197

Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

80 3 01 20500

000

1840,197

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 3 01 20500

200

1840,197

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения

80 3 02 00000

000

1825,3

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

80 3 02 20600

000

1825,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 3 02 20600

200

1825,3

Строительство автомобильных дорог местного значения

80 3 03 00000

000

0,0

Развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

80 3 03 20800

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 3 03 20800

200

0,0

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования"

80 4 00 00000

000

1546,544

Уличное освещение муниципального образования

80 4 01 00000

000

1371,444

Уличное освещение

80 4 01 14000

000

1371,444

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 4 01 14000

     200

1371,444

Мероприятия по озеленению территорий муниципального образования

80 4 02 00000

000

0,0

Озеленение

80 4 02 15000

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 4 02 15000

200

0,0

Мероприятия по содержанию мест захоронения

80 4 03 00000

000

91,0

Содержание мест захоронений

80 4 03 16000

000

91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 4 03 16000

200

91,0

Прочие мероприятия по благоустройству

80 4 04 00000

000

84,1

Прочие мероприятия по благоустройству

80 4 04 17000

000

84,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 4 04 17000

200

84,1

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

000

5817,8

Непрограммное направление деятельности

77 7 00 00000

000

5817,8

Содержание аппарата управления

77 7 01 00000

000

3135,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

77 7 01 00190

000

2482,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 00190

100

1594,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

77 7 01 00190

200

874,0

Иные бюджетные ассигнования

77 7 01 00190

800

14,0

Глава администрации муниципального образования

77 7 01 02000

000

653,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 02000

100

653,3

Муниципальные учреждения

77 7 02 00000

000

0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

77 7 02 00590

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

77 7 02 00590

200

0,0

Прочие непрограммные расходы

77 7 03 00000

000

2605,0

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

77 7 03 51180

000

76,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 03 51180

100

64,302

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

77 7 03 51180

200

12,098

Резервный фонд

77 7 03 Р0000

000

0,5

Иные бюджетные ассигнования

77 7 03 Р0000

800

0,5

Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии  с заключенными соглашениями с муниципальным районом

77 7 03 СР000

000

2605,0

Межбюджетные трансферты

77 7 03 СР000

500

2605,0

возврат

 

 

22,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Приложение №5

к решению сессии 

«О внесении изменений в решение

 №76 от 27.12.2016

«О  бюджете Валковского сельсовета

Лысковского муниципального района

Нижегородской области на 2017 год»

№ 79    от 10 .02.2017  г.

 

Ведомственная структура расходов бюджета

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма, тыс. руб.

Ведом-ство

Раз-дел

Подраз-дел

Целевая статья расходов

Вид расхо-дов

Администрация Валковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области

487

 

 

 

 

13284,941

Общегосударственные вопросы

 

01

00

00 0 00 00000

000

3235,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

01

04

00 0 00 00000

000 

3234,9

Непрограммные расходы

 

01

04

77 0 00 00000

000

3234,9

Непрограммное направление деятельности

 

01

04

77 7 00 00000

000

3234,9

Содержание аппарата управления

 

01

04

77 7 01 00000

000

3135,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

 

01

04

77 7 01 00190

000

2482,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

01

04

77 7 01 00190

100

1594,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

01

04

77 7 01 00190

200

874,0

Иные бюджетные ассигнования

 

01

04

77 7 01 00190

800

14,0

Глава администрации муниципального образования

 

01

04

77 7 01 02000

000

653,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

01

04

77 7 01 02000

100

653,3

Прочие непрограммные расходы

 

01

04

77 7 03 00000

000

99,0

Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии  с заключенными соглашениями с муниципальным районом

 

01

04

77 7 03 СР000

000

99,0

Межбюджетные трансферты

 

01

04

77 7 03 СР000

500

99,0

Резервные фонды

 

01

11

00 0 00 00000

000 

0,5

Непрограммные расходы

 

01

11

77 0 00 00000

000

0,5

Непрограммное направление деятельности

 

01

11

77 7 00 00000

000

0,5

Прочие непрограммные расходы

 

01

11

77 7 03 00000

000

0,5

Резервный фонд администрации муниципального образования

 

01

11

77 7 03 Р0000

000

0,5

Иные бюджетные ассигнования

 

01

11

77 7 03 Р0000

800

0,5

Другие общегосударственные вопросы

 

01

13

00 0 00 00000

000 

0.0

Непрограммные расходы

 

01

13

77 0 00 00000

000

0,0

Непрограммное направление деятельности

 

01

13

77 7 00 00000

000

0,0

Муниципальные учреждения

 

01

13

77 7 02 00000

000

0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

 

01

13

77 7 02 00590

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

01

13

77 7 02 00590

200

0,0

Национальная оборона

 

02

00

00 0 00 00000

000

76,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 

02

03

00 0 00 00000

000

76,4

Непрограммные расходы

 

02

03

77 0 00 00000

000

76,6

Непрограммное направление деятельности

 

02

03

77 7 00 00000

000

76,4

Прочие непрограммные расходы

 

02

03

77 7 03 00000

000

76,4

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

02

03

77 7 03 51180

000

76,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

02

03

77 7 03 51180

100

64,302

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

02

03

77 7 03 51180

200

12,098

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

03

00

00 0 00 00000

000

2233,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

 

03

09

00 0 00 00000

000

40,0

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности"

 

03

09

80 1 00 00000

000

40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 

03

09

80 1 01 00000

000

40,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 

03

09

80 1 01 25060

000

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

03

09

80 1 01 25060

200

40,0

Обеспечение пожарной безопасности

 

03

10

00 0 00 00000

000

2193,0

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности"

 

03

10

80 1 00 00000

000

0,0

Обеспечение пожарной безопасности

 

03

10

80 1 02 00000

000

0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

 

03

10

80 1 02 05900

000

2193,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

03

10

80 1 02 05900

100

1611,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

03

10

80 1 02 05900

200

582,0

Иные бюджетные ассигнования

 

03

10

80 1 02 05900

800

0,0

Национальная  экономика

 

04

00

00 0 00 00000

000

3665,497

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 

04

09

00 0 00 00000

000

3665,497

Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования"

 

04

09

80 3 00 00000

000

3665,497

Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

 

04

09

80 3 01 00000

000

1840,197

Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

 

04

09

80 3 01 20500

000

1840,197

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

04

09

80 3 01 20500

200

1840,197

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения

 

04

09

80 3 02 00000

000

1825,3

Рекмонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

 

04

09

80 3 02 20600

000

1825,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

04

09

80 3 02 20600

200

1825,3

Строительство автомобильных дорог местного значения

 

04

09

80 3 03 00000

000

0,0

Развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

 

04

09

80 3 03 20800

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

04

09

80 3 03 20800

200

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

00 0 00 00000

000

1546,544

Благоустройство

 

05

03

00 0 00 00000

000

1546,544

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования"

 

05

03

80 4 00 00000

000

1546,544

Уличное освещение муниципального образования

 

05

03

80 4 01 00000

000

1546,544

Уличное освещение

 

05

03

80 4 01 14000

000

1371,444

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

80 4 01 14000

200

1371,444

Мероприятия по озеленению территорий муниципального образования

 

05

03

80 4 02 00000

000

0,0

Озеленение

 

05

03

80 4 02 15000

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

80 4 02 15000

200

0,0

Мероприятия по содержанию мест захоронения

 

05

03

80 4 03 00000

000

91,0

Содержание мест захоронения

 

05

03

80 4 03 16000

000

91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

80 4 03 16000

200

91,0

Прочие мероприятия по благоустройству

 

05

03

80 4 04 00000

000

84,1

Прочие мероприятия по благоустройству

 

05

03

80 4 04 17000

000

84,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

80 4 04 17000

200

84,1

Культура, кинематография

 

08

00

00 0 00 00000

000

2506,0

Культура

 

08

01

00 0 00 00000

000

2506,0

Непрограммные расходы

 

08

01

77 0 00 00000

000

2506,0

Непрограммное направление деятельности

 

08

01

77 7 00 00000

000

2506,0

Прочие непрограммные расходы

 

08

01

77 7 03 00000

000

2506,0

Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом

 

08

01

77 7 03 СР000

000

2506,0

Межбюджетные трансферты

 

08

01

77 7 03 СР000

000

2506,0

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

14

03

00 0 00 00000

000

22,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

 

14

03

00 0 00 00000

000

22,1

Непрограммные расходы

 

14

03

77 0 00 00000

000

22,1

Непрограммное направление деятельности

 

14

03

77 7 00 00000

000

22,1

Прочие непрограммные расходы

 

14

03

77 7 03 00000

000

22,1

Субсидии из бюджетов поселений в областной бюджет

 

14

03

77 7 03 05500

000

22,1

Межбюджетные трансферты

 

14

03

77 7 00 05500

500

22,1

Итого

 

 

 

 

 

13284,941

Дизайн шаблонов - студия «Графит»
система управления «TreeGraph»